公司固定资产管理制度1.doc
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1、公司资产管理制度批 准确 认审 核编 制发放对象制 造品 质人 事财 务技 术业务销售总 经 办文件生效日期: 文件性质:部门内部文件 跨部门文件为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。本制度中,公司资产分为:1、重要固定资产; 2、一般资产; 3、易耗品 一、资产的标准及定义固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的单价在2000元以上的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。一般资产是指在固定资产范围外,并且在生产加工过程中不
2、会消耗的价值较低的资产。比如:工具、夹具。消耗品是指在生产过程中使用,并且物体形态或实际使用功能会在较短时间内(1年内)丧失的物品。比如:砂轮、润滑油、砂纸等。 二、固定资产的折旧管理 固定资产类别 折旧计提年限 净残值率1、 房屋及建筑物 20 5%2、 机器设备 10 5%3、 运输工具 6 5%4、 计算机设备 3 5%5、 办公家具及设备 3 5%三、固定资产的基本制度资产管理要做到以下3级管理制度。1、 建立帐目核对制度,即采购付款与仓库入库帐目核对确认制度2、 资产领用、退库、报废制度3、 资产管理登记制度4、 资产定期盘点、清算制度四、帐目管理的制度项 目申请部门 (使用部门)采
3、购部门供应商仓库财务提 供1、 采购申请单 2、退库单3、报废单4、资产移动单1、订单2、付款申请单1、送货单1、领用单1、资产明细帐接 收1、 资产明细帐2、 资产移动单1、采购申请单2、送货单1、2、3、 待添加的隐藏文字内容3送货单4、 退库单5、 报废单1、 付款申请单2、 报废单3、 退库单4、 资产移动单建立帐目1、建立采购帐目1、 建立入库帐目2、 建立领用帐目3、 建立退库和报废帐目1、建立付款帐目确认签字1、 采购申请单签字2、 领用单签字3、 退库单签字4、 报废单签字1、 采购申请单签字2、 订单签字3、 送货单签字4、 付款申请单签字1、送货单签字1、送货单签字2、领用
4、单签字3、退库单签字4、报废单签字1、 报废单签字2、 付款申请单签字采购、仓库入库、财务付款之间的帐目必须每月核对一次五、部门资产管理责任区分资 产 类 别管 理 部 门核算监督部门管 理 方 法设 备 类设 备 部财务部门资产管理卡;明细帐;盘点;资产登记卡IT办公类人事行政部财务部门资产管理卡;明细帐;盘点;资产登记卡一般资产使用部门财务部门资产管理卡;明细帐;盘点;资产登记卡消耗品类使用部门仓 库进出明细帐;领用、退库、报废单;盘点六、部门管理手段要求资产类别具体类别使用部门管理部门核算监督部门固定资产设备资产管理卡资产登记卡;明细帐其他固定资产领用、退库、报废单;资产管理卡;明细帐明
5、 细 帐明 细 帐一般资产领用、退库、报废单;资产管理卡;明细帐明 细 帐明 细 帐消耗品类领用、退库、报废单;资产管理卡进出明细帐;领用、退库、报废单七、资产盘点清算制度1、一般资产、固定资产每个季度盘点1次2、消耗品类每6个月盘点1次3、使用人或管理责任人离职时盘点清算4、缺损时进行赔偿制度八、资产管理具体规定(一)、资产的购置以及入库出库手续1、 各部门需购置固定资产,需填写“资本性支出申请单”(格式后附1),由部门经理、财务部及总经理批准。(非固定资产采购则不用填写)2、 经批准后,由采购部门安排专人负责采购,填写“固定资产采购申请表”(格式后附2),报经部门经理、财务部及总经理批准。
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