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    内部质量管理体系审核报告(doc ).doc

    • 资源ID:3803657       资源大小:25KB        全文页数:6页
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    内部质量管理体系审核报告(doc ).doc

    内部质量管理体系审核报告序号: 0501 编号;J-8.2-35审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性。审核范围:润滑油的生产、销售和服务1. 审核依据:GB/T 19001-2000质量手册其他质量管理体系文件及相关法律法规审核日期: 2005年1月18日至19日审核部门: 行政部、生产部、业务部、实验室、领导层 审核组长: 组员: 审核过程综述: 通过二天的时间,公司内审组对照ISO9001:2000标准及QMS文件对领导层、4个职能部门采取谈、看、查、记、抽样检查等方法进行了第一次内审,总体印象是:公司领导层很重视,在前三个月任务完成较紧张的情况下,指定各部门必须有专人负责贯标工作,并要求贯标工作也作为限期任务来完成,制定了贯标认证工作考核办法,使得贯标工作按期进入实施阶段;各部门中层管理人员积极性及贯标热情很高,牺牲休息时间参加了公司举办的贯标系列培训班的学习,并全部经过考试合格,一般管理人员及全体员工能按标准要求去做,贯标工作已初见成效,现将审核情况对照标准条款综述如下: 一、存在的(带共性的)问题: 1、(4.2.4条)一些部门还不能自觉、主动地作好质量记录,怕麻烦思想时有存在,受控文件不受控,受审核的部(部室、车间)门受控文件清单未列入其使用的QMS受控文件名单,有些失效文件在使用现场流传,适用的法律法规有部分职能部室没有单行本(与工作有关的法律、法规文本,如技术部无产品质量法等)有的未盖章、未审批和编号,体外运行的文件比比皆是。 2、(4.2.4条)文件记录的管理没有按控制程序进行,表格填写不规范,内容不全,如出现空白,编、审、批无人签字等。 3、(5.3条)对公司的质量方针,特别是两个承诺(满足要求和持续改进QMS有效性)理解不统一。 4、(5.4条)职能部室没有工作、质量分目标。 5、(5.5.3条)内部沟通不够,如有的车间,部室对手册已明方规定的质量职能分配和职责还不太清楚。 6、普遍对三级文件(手册、程序文件、作业文件、质量记录)不熟悉。 二、标准其它(条款)方面: 1、(4.1条)建立了文件化体系,识别确定了20个适用的法律法规,制定了手册1本,程序文件16个,作业文件44个,质量记录110种,收集整理为实现六大系列产品的技术文件、标准37项,采用过程方法管理过程,识别的控制了外包过程。文件、记录控制要加强。2、(4.2)文件管理基本上能按要求进行,文件批准手续基本完备,现场能得到有效版本的文件、制定了记录控制手册,对记录的保存期逐一作出规定,记录控制还应要加强。2、(第五章)管理承诺:职责规定、方针、目标一致,目标可测量。但职责熟悉程度,目标分解不够。管理评审待进行。 3、(6.2条)确定并提供了适当的资源,人力资源的配备符合要求,员工上岗从总经理到一般员工按岗位任职要求考核招聘上岗,各部门的岗位职责得到明确,但未保持员工教育、培训、技能、经验记录及2002年的培训计划。 4、(6.3条)基础设施:制定了设备维修保养规程,设备维修有计划,日常维修能按设备维修保养规程进行设备维护保养。维修记录完备。5、(6.4条)工作环境:对产品质量有影响的温度因资金问题没有监控,未达到要求。现场管理经公司下大力气抓整改已初见成效。6、(7.1条)产品实现过程的策划:根据军队或顾客要求,确定了产品的质量目标和要求,申请总后军需生产部确认了六大产品的产品标准,确定了10个关键工序,并制定了关键工序作业指导书,确定了6项产品实现的工艺流程的操作规程,确定了验证、监控方法及其所需的记录。因没有特殊合同,故未针对特定项目制定“质量计划”。7、(7.2条)与顾客有关的过程:能够按照法律、法规、标准,顾客要求及产品评审控制程序,识别顾客需求,评审产品要求,及时与顾客沟通,4月份公司领导频繁走访各大军区和军需仓库,上门征求顾客意见。8、(7.3条)设计与开发:因公司生产的六大产品长期按照国家标准,军队标准及顾客提供的工艺要求组织生产,军用产品设计已定型,工艺已成熟,公司无权修改设计;也无顾客要求设计和开发,质量手册已作说明,删减7.3条,内审组认为。删减设计过程合理。9、(7.4条)采购控制:各种原材料、辅料按要求采购并组织生产;材料的采购验证要加强并保持记录,供方评价和重新评价不够,合格供方名单尚未建立。10、(7.5条)11(7.5条)生产控制:生产有计划,现场有作业指导书,操作工能按要求生产。特殊工序有监控记录。生产区域原材料、半成品、成品及各种安全、工艺、设备、计量器具标识醒目,与产品有关的标识可追溯。各车间、部门都能按生产和服务提供控制程序进行生产和服务。(7.5条)能按生产和服务提供控制程序进行生产和服务,生产有计划、关键工序和特殊工序有作业指导书,特殊工序建立了监控记录,生产区域原材料、辅料、染化料、半成品、成品及各种安全、工艺、设备、计量器具标识醒目,与产品有关的标识可追溯。11、(7.6条)监视和测量装置的控制:各种计量器具的配备及检测设备达到要求,各部门能按要求好检测工作并确保记录。12、(8.2.1条)顾客满意:确立了顾客的希望就是我们努力的方向的指导思想,并通过走访各顾客使顾客满意率达100%;但公司承诺顾客满意率100%分子、分母不清楚,顾客投诉为零不等于满意率为100%,尚未测量。确立了顾客的希望就是我们努力的方向,全心全意为顾客服务的指导思想,并通过走访各用户使顾客满意率达96.9%;今年来没发生顾客投诉,但顾客投诉为零不等于无顾客抱怨。13、(8.2.3条)内审后管评前将对近期质量目标进行系统的统计分析14、(8.2.4条)能按要求对原材料、外协件、半成品、成品检验。检验记录保持完好。待添加的隐藏文字内容315、(8.3条)不合格品控制:基本上能按不合格品控制程序组织生产,但有个别生产车间不合格品未经检验,流入下工序,个别车间不合格品与合格品堆放混淆,不能识别;无产品不合格标志;整个公司未见到一张不合格评审表。16、(8.4条)数据分析:各种质量记录报表基本齐全,能按数据分析控制程序进行,但是各部门质量分析会坚持不够,未见到一张统计数据分析图表。17、(8.5条)改进:通过第一次内审,我们从中发现了不少问题,在今后的工作中要采取纠正、预防措施,我们将进行跟踪验证,凡出现不合格项的单位从今天起15天20天要完成整改。 三、本次内审工作贯标搞得较好的方面: 1、 2、 3、 4、 四、不合格项统计与分析: 本次内审共发现不合格项(实施性不合格)17项,详见不符合报告。 五、对QMS的评价及结论: 1、我们建立的文件化QMS基本符合ISO9001:2000标准要求和公司特点。 2、因QMS文件发布时间不长,加上前三个月完成军品限期任务等特殊情况,QMS处在初步运行之中,按照文件在行动,可见到部分记录。 3、效果:通过初步运行、验证、记录、测量、QMS取得了一定的成绩,车间实物质量的目标,得以较好实现。 4、QMS运行期间,公司制定的质量方针,质量目标是能够实现的,是和QMS基本是适合、有效、充分的、能以防止不合格品来满足顾客要求,符合法律法规,自我改进、自我完善的机制正在形成。 5、公司在文件受控、文件记录、培训资源、采购控制、不合格品评审、数据分析、预防措施等方面还有一定的差距,为改进重点。 此次内审由于内审组的同志在工作能力、水平上有限、在抽样调查中可能有误判,但内审组的同志能够本着实事求实的原则,尽量将误判的风险降至最低点。望各位领导能够支持理解;另外,不合格项报告部门领导要确认签字,以便采取纠正措施,纠正措施必须在15天内完成。不合格项统计与分析(含数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题等):1.发现不合格项共4例分别发生在办公室、生产技术部、供销部、实验室。涉及条款4.2.3 、6.3、7.2.3、8.2.3呈离散分布均为一般不合格。2.审核中发现进行两项改进措施为“原材料小配件放置”及“浇注产品外观改进”对质量管理体系的评价(含文件化体系与标准的符合程度、实施效果发现和改进体系运行的机制及措施等):文件符合ISO9001:2000各条款。体系运行3个月后已初见成效结论:质量管理体系符合ISO9001:2000标准,运行基本正常。纠正措施要求及审核报告分发对象:生产技术科、供销科、实验室、办公室审核组长:荣 批准: 2004年1月21日

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