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    材料采购管理制度.docx

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    材料采购管理制度.docx

    材料采购管理制度材料采购管理制度 1.目的 为了规范公司项目部的材料采购程序,加强材料采购管理,确保项目有序进行,且符合项目管理成本控制要求,特拟定本管理办法。 2.适用范围 本管理办法适用于项目部材料采购及辅材选购。 3.审批 批准 项目部由项目分管人员制定工程项目的材料计划表,配合采购员进行合格供应商市场询价,并付上具有市场竟争的价格表,必要时要提供样品及色卡。 .对其价格和材料计划表上报公司预算人员进行市场调查,确保合理的市场价格,并对材料用量进行二次核对,避免多购或漏购现象,预算人员确认后,项管人员上报分管主管审批。 .审批后材料计划表,交于采购员进行采购,对于材料何时到工地要于采购员进行协商,但对大批材料至少得提前2-3天通知采购员。避免因材料延误影响工程施工进度。 .在工程进行当中如有需要辅料时且金额不超过由项管人员直接采购,但要告知采购员或分管主管。 4材料签收 材料到现场由请购人员为第一责任人,负责对材料的规格、样式、色号、等级一一详细核对,如发现与样品不对急时通知采购员或是负责人。 .对材料本身有缺陷的或是损坏的拒绝签收,并在签收单上注明清楚,通知采购人员。 .对一于施工中有剩余的材料,要通知采购员妥善保管配合采购员退回供货商,并填写退货清单上报公司。 6.奖罚 如发现采购当中进行营私舞弊的,根据。

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